Re: [Condominio] contabilità condominio dal1/1/ al 31/12
Gino Tripoli
3393003586 a tim.it
Lun 19 Giu 2006 15:19:01 CEST
Re: [Condominio] contabilità condominio dal 1/1/ al 31/12Ciao Leonardo,
Scusami, ma ti rimando il Tuo messaggio così come da me ricevuto
sul mio PC:
La prima parte è leggibile ma comunque è scritta con carattere più
piccolo di quello usato da me (Arial 10 e normalmente usato da molti)
La seconda parte, se voglio leggerla devo farlo con una lente..........
Non mi è servita perchè l'ho letta dall'originale inviata da Simona.
(scritta con Arial 10)
Ciao a tutti
Gino Tripoli
----- Original Message -----
From: Leonardo Gadotti
To: L'assemblea dei condomini di Condominio.com
Sent: Sunday, June 18, 2006 3:36 PM
Subject: Re: [Condominio] contabilità condominio dal1/1/ al 31/12
Non penso facciate una reale contabilità di competenza, non penso calcoliate tutti i ratei ed i risconti; quello che si usa è un metodo ibrido (competenza e cassa) tu in realtà fai un a contabilità per pura cassa, il tuo collega invece usa il metodo ibrido (più corretto a mio avviso).
Per evitare qualsiasi problema ovviamente non basta il puro Conto Economico ba lo Stato Patrimoniale dal cui si evinceranno la banca al 31/12, i Fornitori (assegni staccati ma non ancora incassati) e pure i "clienti" (versamenti che i condomini effettuano dopo la fine esercizio).
Quando si fanno i passaggi di consegne ... Pretendiamo lo Stato Patrimoniale in pareggio :)
Saluti a tutti
Leonardo
Salve.... ho avuto una accesa discussione con un collega... e volevo sapere se avevo "ragione" io o meno
Il collega fa la contabilità x competenza come la faccio io.. ed ha un prgr che lavora tipo partita doppia.
Io registro TUTTE le entrate ricevute e comprese nell'e/c di posta o banca alla data del 31/12/05 e così tutte le fatture pagate e non e tutti gli assegni emessi entro quella data.
Può capitare che qualcuno magari poi vada in banca a "incassarli" dopo 10/15 gg , io però quell'assegno lo considero uscito !
Il mio collega invece inserisce anke versamenti eseguiti a gen feb se la causale è ad esempio Nov, dic 05 nonchè i giroconti... da cassa a banca/posta fatti a Gen feb dell'anno successivo alla chiusura, sempre relativi a quote della gestione precendemte.
Secondo me il Suo metodo non è giusto.... e l'e/c "potrebbe essere manipolato" o meglio al momento di un eventuale passaggio di consegne non ho la situazione esatta del e/c perchè mi ritrovo a Feb nel e/c banca posta un giroconto che invece è stato registrato nella gestione chiusa.
Voi che ne pensate????
Ciao ciao Simona
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